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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 切割/雕刻垫板 | 得力/deli72447 | 块 | 709.00 | 1.8 | 1276.2 |
| 2 | 优必利 5601 胶水 | 优必利5601 | 盒 | 2.00 | 9.4 | 18.8 |
| 3 | 晨光 AXP96513 橡皮 | 晨光/M GAXP96513 | 盒 | 712.00 | 0.8 | 569.6 |
| 4 | 得力 S700 铅笔 | 得力/deliS700 | 支 | 761.00 | 1.5 | 1141.5 |
| 5 | 晨光 ABB93097 文件袋 | 晨光/M GABB93097 | 只 | 55.00 | 7 | 385 |
| 6 | 晨光 ASS91491 文具手工制作刀片小号金属炫彩美工刀办公小刀 壁纸刀裁纸刀开箱刀子刀片 1把 颜色随机 | 晨光/M GASS91491 | 把 | 52.00 | 0.4 | 20.8 |
| 7 | 晨光 K-35(12支盒装) K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 盒 | 70.00 | 24 | 1680 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李能兵
联系电话: ****058****
传真:
地址: **大厦8楼856室
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**新区**市**区明月北 路229****广场西街21号
附件信息: