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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9348
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 4324AA 台灯 | 4 | 792.0 | 得力/deli\4324AA | 验收通过 | |
| 2 | 美的 MK-SH15Colour102 电热水壶(烧水壶) | 1 | 128.0 | 美的/Midea\MK-SH15Colour102 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 26 | 780.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K41 中性笔 | 12 | 36.0 | 晨光/M G\K41 | 验收通过 | |
| 5 | 欧力 文化创意文具 LR-108智勇抽水器(电动抽水泵) | 5 | 140.0 | 欧力\LR-108 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 文化创意文具 8553A长尾夹(32MM,3号长尾夹) | 5 | 75.0 | 得力/deli\8553A | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 文化创意文具 ABS916Y6长尾夹(41MM,2号长尾夹) | 5 | 120.0 | 晨光/M G\ABS916Y6 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS92702 票夹/长尾夹(19MM,5号长尾夹) | 5 | 70.0 | 晨光/M G\ABS92702 | 验收通过 | |
| 9 | 文骨 8201 风琴包/事务包 布文件袋 | 20 | 300.0 | 文骨\8201 | 验收通过 | |
| 10 | 莱特 日记本 100页软抄本 | 6 | 30.0 | 莱特\0684 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ALJ99410 垃圾桶 | 2 | 34.0 | 晨光/M G\ALJ99410 | 验收通过 | |
| 12 | 文骨 文件管理 8879布文件袋 | 20 | 500.0 | 文骨\8879 | 验收通过 | |
| 13 | 公牛 GN-403 电源插座 | 3 | 204.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli 7737 76*76mm 便签本/便条纸/N次贴 黄色 (单位:本) | 10 | 30.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 15 | 马可 MARCO 7001-12CB 马可 9001-12CB铅笔 | 1 | 10.0 | 马可 MARCO\7001-12CB | 验收通过 | |
| 16 | 晨光X3 A9804 中性笔(1.0) | 12 | 48.0 | 晨光/M G\A9804 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli 1526电子计算器 | 1 | 48.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 18 | 得力5501文件袋 | 10 | 20.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |