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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********840********2026001214
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 艺姿 3655 不锈钢水桶 | 艺姿3655, | 个 | 10.00 | 75 | 750 |
| 2 | 科美特 KMT02154 收纳箱 | 科美特KMT02154, | 个 | 10.00 | 85 | 850 |
| 3 | 永恒牌 45CM M码橡胶手套 | 永恒牌45CM, | 双 | 38.00 | 12.8 | 486.4 |
| 4 | 立白 新椰油精华238g*2 洗衣皂 | 立白/Liby新椰油精华238g*2, | 块 | 20.00 | 8.5 | 170 |
| 5 | 超威 500克*2 洁厕剂 | 超威500克*2, | 瓶 | 30.00 | 13.4 | 402 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨玲
联系电话: 135****4476
传真:
地址: 虾子镇健康路**小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: