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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4608
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 斑马牌 JJ15 中性笔 0.5mm子弹头 10支装 | 10 | 600.0 | 斑马牌/ZEBRA\JJ15 | 验收通过 | |
| 2 | 大卫 P16平板拖把 | 5 | 350.0 | 大卫\P16 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 LL6-ES 纸杯 | 20 | 138.0 | 得力/deli\LL6-ES | 验收通过 | |
| 4 | 艺姿 YZ-S102 扫把簸箕套装 | 5 | 184.5 | 艺姿\YZ-S102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 64101 10只A4混浆200g牛皮纸档案袋 | 10 | 109.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8529 长尾票夹套装(混)(63只/筒)票夹/长尾夹 | 15 | 274.8 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 7 | 博文 18120 PU笔记本 B5会议记录本 | 10 | 178.0 | 博文/bowen\18120 | 验收通过 | |
| 8 | 三木 P16-2 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 三木/Sunwood\P16-2 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |