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****大学2025年度采购项目专项审计竞采公告(服务类)
(竞采编号:820********017001)
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采购目录:财务服务-审计服务-专项审计
需求描述:
1.审计范围:2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日****政府采购和部分自主采购项目,涉及采购项目约70项,合同金额约1.38亿元。
2.审计重点内容:采购制度建设;采购计划与预算管理;采购程序合规性;合同签订与履约管理;验收、结算与资金支付;资产管理与绩效;内控机制与档案管理;问题整改与长效机制建设。具体详见附件1。
3.服务要求:
(1)时间限制。2026 年6 月30日前完成现场审计,7 月15日前完成审计报告。包括开展实地审计,查阅资料、实地核查,收集审计证据,形成审计工作底稿。
(2)人员要求。人员配置应充分保障完成审计时限的数量,并详列人员名单信息。及时安排审计人员到现场提供审计服务,在规定时间内出具审计报告。****政府采购相关政策,****政府采购审计相关工作经历。
(3)纪律要求。竞价人应严格按照国家和**市有关财政财务相关政策法规规定,以及采购人有关项目审计的行业规范要求,客观、公正地开展审计工作,对工作成果的真实性、准确性、完整性、合法性、合理性负责。自觉接受采购人业务指导和监督,并遵守廉政、保密等审计纪律。
(4)质量控制。出具2025年度采购项目的正式专项审计报告,提供的审计报告不得失实,审计结论应定义准确。在上级部门对采购人的二次审计过程中,发现竞价人存在应当披露但未披露的重大财务事项等错漏情况,应积极配合解决。不得因业务量大小,难易程度,地域远近等理由拒绝采购人的相关具体工作安排。
(5)其他要求。服务过程中的一切人身、财产安全由竞价人自行负责。
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¥55000 | 1(项) | ¥55000 |