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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4994
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 华太电池 1号电池 | 160 | 480.0 | 华太电池\1号 | 验收通过 | |
| 2 | 国产 餐巾纸 抽纸 | 3 | 210.0 | 国产\餐巾纸 | 验收通过 | |
| 3 | 全力 023 包毛巾 | 40 | 400.0 | 全力\023 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号电池 聚能环普通干电池 单粒 | 70 | 175.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 5 | 全力 小方巾 毛巾 | 80 | 240.0 | 全力\小方巾 | 验收通过 | |
| 6 | 舒肤佳 纯白清香香皂 持久留香 | 20 | 90.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香香皂 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6026 剪刀 手工剪 | 2 | 16.0 | 得力/deli\6026 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |