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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00020
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 箱 | 2.00 | 59 | 118 |
| 2 | 得力 5007 资料册 | 得力/deli5007 | 只 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | 得力 100只装 19208 纸杯 | 得力/deli100只装 19208 | 提 | 10.00 | 14.2 | 142 |
| 4 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 个 | 1.00 | 9.9 | 9.9 |
| 5 | 农夫山泉 长白雪 535ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING长白雪 535ml*24瓶 | 箱 | 25.00 | 58 | 1450 |
| 6 | 五月花 水桶 | 五月花/MAY FLOWERWYH-YS305 | 只 | 1.00 | 45 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖瑶
联系电话: ****794****
传真:
地址: ****中心11楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县华商御**7栋
附件信息: