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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3289X****1801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HM108-12 耐久性记号笔 | 得力/deliHM108-12 | 盒 | 24.00 | 10.5 | 252 |
| 2 | 晨光 AKE03987 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03987 | 包 | 80.00 | 9 | 720 |
| 3 | 得力 6023 剪刀/包边手工小剪刀圆头 | 得力/deli6023 | 把 | 80.00 | 3.8 | 304 |
| 4 | 晨光 ZGM91136 油画棒/48色 | 晨光/M GZGM91136 | 盒 | 80.00 | 20 | 1600 |
| 5 | 慧洋 A4 70克 彩色复印纸 | 慧洋A4 70克 | 包 | 80.00 | 10 | 800 |
| 6 | 金隆兴 C2022 笔筒/座/插/架 | 金隆兴/GlosenC2022 | 个 | 8.00 | 25.5 | 204 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李宗航
联系电话: 159****0515
传真:
地址: 靠山镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: