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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9739
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGW98237 牛皮信封 | 1 | 25.0 | 晨光/M G\AGW98237 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33497 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 8.0 | 得力/deli\33497 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 胶棒 | 7 | 14.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 4 | 爱好 505-1 圆珠笔 | 2 | 24.0 | 爱好/AIHAO\505-1 | 验收通过 | |
| 5 | 红双喜 裁判用具 | 1 | 1280.0 | 红双喜/DHS\领奖台 | 验收通过 | |
| 6 | 双环 裁判用具 | 3 | 420.0 | 双环\发令弹 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 80G A4 打印/复印纸 | 2 | 340.0 | 清风/qingfeng\80G A4 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 1 | 10.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01 中性笔 | 2 | 44.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |