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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****873D****4401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYXKAT6 单据/收据/凭证 A4 | 晨光/M GAPYXKAT6 | 件 | 10.00 | 95 | 950 |
| 2 | 得力 5610 档案盒 凭证 | 得力/deli5610 | 盒 | 108.00 | 5 | 540 |
| 3 | 得力 9383 单据/收据/凭证 凭证封皮 | 得力/deli9383 | 套 | 110.00 | 2 | 220 |
| 4 | 西部数据 wd20purx 应用监管 文档整理 装订 | 西部数据/WD西部数据 wd20purx | 件 | 110.00 | 30 | 3300 |
| 5 | 西部数据 纸质文档电子信息化 管理 | 西部数据/WDWD40PURX | 件 | 34650.00 | 0.7 | 24255 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘黎瑶
联系电话: 189****9022
传真:
地址: **维吾尔自治区**市**区**路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: