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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2517603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱好 7520 各类尺/三角板 套尺 | 爱好/AIHAO7520 | 套 | 270.00 | 4 | 1080 |
| 2 | 晨光 ACP901BZ 水彩笔 | 晨光/M GACP901BZ | 盒 | 380.00 | 9 | 3420 |
| 3 | 晨光 APMT3308 马克笔 | 晨光/M GAPMT3308 | 盒 | 365.00 | 13 | 4745 |
| 4 | 得力 5654 文件袋 | 得力/deli5654 | 个 | 460.00 | 2 | 920 |
| 5 | 迪士尼 E6028A08 笔袋 | 迪士尼/DISNEYE6028A08 | 个 | 340.00 | 10 | 3400 |
| 6 | 晨光 AST97421 跳绳 | 晨光/M GAST97421 | 根 | 305.00 | 22 | 6710 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依士娃克﹒革命哈孜
联系电话: 157****8757
传真:
地址: ****财政局大楼三楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: