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根据《中华人民**国审计法》的规定,****审计局公告了《**市2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称“审计整改报告”)。对审计整改报告反映的问题,我局高度重视,认真分析原因,切实推动整改,现将涉及我局问题的整改结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
审计整改报告反映我局问题1个,为立行立改类问题。为推动问题整改落实,我局认真研究制定整改措施,明确整改期限,压实审计整改的主体责任,确保整改结果真实、完整、合规。截至公告日,该问题已整改。
二、审计查出问题及整改情况
关于信息化项目资金使用绩效低的问题。
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我局结合工作实际,将交通工具申报、一般贸易货物进出口申报、旧跨境电商公共服务平台等9个子项目调整为备用状态,推动2025年单一窗口(含跨境电商)运维费下调,节约资金109万元。
三、审计建议的采纳情况
关于“进一步做好政务信息系统使用及运行管理,确保建设成效充分发挥”的审计建议。我局全盘采纳,将定期梳理业务系统各功能模块的使用情况,对确有未实际使用的信息化系统进行及时清理,切实做好系统使用及运行管理工作,确保运维资金的合理使用。
****商务局
2026年5月29日