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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0089
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0050 别针/回形针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0013 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8552ES 长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 617-Y 扫把 | 4 | 20.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 5 | 华源 01 不锈钢拖把 | 2 | 30.0 | 华源/huayuan\01 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |