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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8366
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MF6004 18ml便携修正液 学生涂改液 单支装 | 3 | 12.0 | 晨光/M G\MF6004 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8308 文件袋 | 4 | 40.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5622ES 档案盒 | 45 | 405.0 | 得力/deli\5622ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0367 订书机 | 3 | 62.4 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 60 | 120.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 6 | 亚太森博 精品全通A4 75g 4000张打印复印纸 | 11 | 1815.0 | 亚太森博\精品全通A4 75g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 P00018S 100枚/盒 24盒装 回形针 | 2 | 40.0 | 得力/deli\P00018S | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |