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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AKE03987 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03987 | 盒 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 恒源祥 羊毛被 羊毛被/驼毛被 被褥 | 恒源祥羊毛被 | 床 | 20.00 | 35 | 700 |
| 3 | 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 回力 H22B06U500145 学生书包 | 回力/WarriorH22B06U500145 | 个 | 15.00 | 50 | 750 |
| 5 | 得力 S681 钢笔 | 得力/deliS681 | 支 | 200.00 | 2 | 400 |
| 6 | 得力 23209 学生用笔记本 | 得力/deli23209 | 本 | 20.00 | 20 | 400 |
| 7 | 得力 WA520 学生用笔记本 | 得力/deliWA520 | 件 | 200.00 | 2 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 牛成军
联系电话: 187****6806
传真:
地址: **县百和镇玉**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: