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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2454
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 长卷卫生纸 | 1 | 145.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 2 | 移动硬盘 | 2 | 520.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 3 | 一批办公用品 | 1 | 240.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 4 | 不锈钢锅 | 1 | 70.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 5 | 打印机墨盒 | 4 | 1400.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 6 | 档案盒 | 60 | 360.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 7 | 一次性雨衣 | 30 | 90.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 8 | 印泥 | 6 | 54.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 9 | 塑料水桶 | 1 | 35.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 10 | 防撞条\防撞角 | 2 | 36.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 11 | 打印机硒鼓 | 11 | 385.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 12 | 主机电源 | 1 | 200.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 13 | 塑料袋 | 13000 | 910.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 14 | 洗衣粉 | 10 | 130.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 15 | 固态硬盘 | 2 | 996.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 16 | 可升降凳子 | 1 | 180.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 17 | 电脑显示器 | 2 | 800.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 18 | 电脑机箱 | 2 | 160.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 19 | 执法记录仪 | 1 | 360.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |