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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********261601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18504 碱性电池 | 得力/deli18504 | 板 | 2.00 | 5.5 | 11 |
| 2 | 得力 7949 笔记本 | 得力/deli7949 | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 3 | 公牛 GN-316 接线板 | 公牛/BULLGN-316 | 个 | 2.00 | 76 | 152 |
| 4 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 筒 | 6.00 | 11.5 | 69 |
| 5 | 得力 8553 彩色长尾票夹 32mm 24只/筒 | 得力/deli8553 | 筒 | 5.00 | 6 | 30 |
| 6 | 晨光 APYRAB13 档案袋 | 晨光/M GAPYRAB13 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 晨光 ADM94520 报告夹 | 晨光/M GADM94520 | 个 | 10.00 | 11.5 | 115 |
| 8 | 得力 78510 别针/回形针/大头针 | 得力/deli78510 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 9 | 晨光 AJD97351 双面胶带 | 晨光/M GAJD97351 | 卷 | 5.00 | 22 | 110 |
| 10 | 得力 5681 档案盒 | 得力/deli5681 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 11 | 得力 TD301 美工刀 | 得力/deliTD301 | 把 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 12 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 得力/deli909 | 个 | 4.00 | 6.5 | 26 |
| 13 | 得力 6371 胶棒 | 得力/deli6371 | 支 | 10.00 | 5.8 | 58 |
| 14 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863 | 件 | 20.00 | 3 | 60 |
| 15 | 得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7600 | 盒 | 10.00 | 7 | 70 |
| 16 | 得力 1560 电子计算器 | 得力/deli1560 | 件 | 5.00 | 25 | 125 |
| 17 | 得力 0229 订书机 | 得力/deli0229 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 18 | 得力 S656-Q1 中性笔 | 得力/deliS656-Q1 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 19 | 联想 X830W 键鼠套装 | 联想/lenovoX830W | 套 | 2.00 | 90 | 180 |
| 20 | 得力 58108 铅笔 | 得力/deli58108 | 盒 | 5.00 | 9 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王春颖
联系电话: 159****5286
传真:
地址: **省**市**市卧虎镇南街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: