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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0724
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0368 省力订书机 1个 | 24 | 600.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 剪刀6009 办公用剪刀 家用剪刀 | 30 | 150.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AYZ97511 高级快干清洁印泥油 40ml 红色 单个装 | 15 | 75.0 | 晨光/M G\AYZ97511 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G ABS91613 桌面办公回形针曲别针金属镀镍3#办公回形针 100枚/盒 【10盒/组】 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\ABS91613 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G 顺滑固体胶36克 胶棒 ASGN7105 | 81 | 162.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光(M G)文具Q7/0.5mm黑色中性笔 子弹头签字笔 | 10 | 100.0 | 晨光\Q7 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |