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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 伊**企度文体办公店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********268801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 星宇 护手 线手套 | 星宇线手套 | 双 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 铁锨把子 | 无品牌木把 | 把 | 40.00 | 15 | 600 |
| 3 | 秝客 家居消毒液 | 秝客/LEFEKE84消毒液 | 件 | 1.00 | 150 | 150 |
| 4 | 兰诗 DA4015 垃圾袋 | 兰诗DA4015 | 包 | 30.00 | 28 | 840 |
| 5 | 达豪 1518 灭鼠/杀虫剂 粘鼠板 | 达豪1518 | 包 | 20.00 | 25 | 500 |
| 6 | 茶花 保暖手套 | 茶花无型号 | 双 | 30.00 | 15 | 450 |
| 7 | 锹 | 无品牌铁锹 | 把 | 20.00 | 25 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马俊杰
联系电话: 155****7136
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: