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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8316
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 玻璃杯 玻璃杯 400ml | 32 | 3168.0 | 富光\玻璃杯 | 验收通过 | |
| 2 | 子需吾有 宣传单/海报/说明书 团扇 广告扇 pp塑料扇子 | 1000 | 3000.0 | 子需吾有\TS-001 | 验收通过 | |
| 3 | 子需吾有 收纳包 帆布包 帆布袋 | 100 | 2500.0 | 子需吾有\FBB-006 | 验收通过 | |
| 4 | 子需吾有 宣传单/海报/说明书 画册 三折页 A4 | 3000 | 3750.0 | 子需吾有\SZY-005 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 盒抽 抽纸 广告宣传 定制4层纸 盒装餐巾纸 80/100抽 | 1000 | 5500.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\盒抽 | 验收通过 | |
| 6 | 中伟 无纺布袋 包装袋/纸/箱 | 1000 | 2200.0 | 中伟\008 | 验收通过 | |
| 7 | 绿之源/GREEN SOURCE 一次性纸杯 | 10000 | 3500.0 | 绿之源/GREEN SOURCE\LQ9964 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |