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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8939
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 8 | 64.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1541A 电子计算器 | 6 | 237.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B3720 印油/印泥/** | 6 | 60.0 | 齐心/Comix\B3720 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号碱性电池50粒 普通干电池 | 1 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池50粒 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 1 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 6 | 薄 牛皮档案袋 | 15 | 525.0 | 无品牌\薄 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7102 固体胶 | 60 | 90.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 2041 美工刀 | 4 | 32.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 回形针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6600ES 中性笔 | 621 | 621.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |