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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9234
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 按动中性笔 | 8 | 200.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 125ML 液体胶水 | 4 | 16.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 爱康 36*36 垃圾袋 | 50 | 150.0 | 爱康/AIKANG\36*36 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 909 笔筒(黑)(个) | 4 | 36.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V4496 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 220.0 | 维达/Vinda\V4496 | 验收通过 | |
| 6 | 月半弯 C0240 M号 4层加厚抽纸 | 10 | 200.0 | 月半弯\C0240 | 验收通过 | |
| 7 | 梓晨 8038 垃圾桶 | 3 | 36.0 | 梓晨\8038 | 验收通过 | |
| 8 | 亮彩 LC-022 海绵夹水拖把 40CM | 3 | 135.0 | 亮彩\LC-022 | 验收通过 | |
| 9 | 超威 蚊香艾草清香型 10单盘/盒 | 19 | 95.0 | 超威\蚊香艾草清香型 | 验收通过 | |
| 10 | 雪花 001 加厚塑料水杯 (2000个一件) | 2 | 260.0 | 雪花\001 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0368 省力订书机 | 3 | 75.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 5 | 30.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |