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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8744
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 AAA(250ml) 加厚纸杯.100个/包 | 10 | 120.0 | 富强\AAA(250ml) | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 CZ73 U盘32G/64G/128G/256G/512G | 1 | 50.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 CZ73 U盘32G/64G/128G/256G/512G | 1 | 90.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 JR184-02 长卷卫生纸.卷纸.卷筒纸.无芯卫生纸 | 1 | 140.0 | 洁柔/C S\JR184-02 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 1 | 25.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |