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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 23209 学生用笔记本 学生笔记本 | 得力/deli23209 | 本 | 200.00 | 2 | 400 |
| 2 | 迪士尼 BA5666A-7 学生书包 | 迪士尼/DISNEYBA5666A-7 | 个 | 200.00 | 40 | 8000 |
| 3 | 得力 S828 中性笔 | 得力/deliS828 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 4 | 得力 66683 得力/deli 66683笔袋 | 得力/deli66683 | 个 | 200.00 | 6 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 185****9998
传真: 0903-****139
地址: **维吾尔自治区**地区**县昆仑路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: