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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7630
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 D-F388A 墨粉/碳粉 | 6 | 240.0 | 得力/deli\D-F388A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 回形针 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30208 透明封箱胶带 | 10 | 130.0 | 得力/deli\30208 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-603 电源插座 | 1 | 60.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 5 | 莱盛 LS-CF510A 彩色硒鼓 | 4 | 720.0 | 莱盛/Laser\LS-CF510A | 验收通过 | |
| 6 | 得力 18743 垃圾袋 | 6 | 30.0 | 得力/deli\18743 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 k35 中性笔12支/盒 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 18820 压圈大号垃圾桶10L | 1 | 12.0 | 得力/deli\18820 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |