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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M053********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30247 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30247 | 卷 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 无品牌收纳箱 | 只 | 5.00 | 70 | 350 |
| 3 | 装订线材 | 无品牌装订棉线 | 卷 | 45.00 | 1.5 | 67.5 |
| 4 | 齐心 B2715 齐心(Comix) B2715 剪刀 | 齐心/ComixB2715 | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 5 | 得力 S555 大双头记号笔 大号双笔头防水物流笔 (单位:支) | 得力/deliS555 | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄雪辉
联系电话: ****493****
传真:
地址: **省**市**区旭**路58号
2、供应商名称: ****
地址: 旭**路81号
附件信息: