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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M053********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K35 蓝 中性笔 | 晨光/M GK35 蓝 | 盒 | 12.00 | 36 | 432 |
| 2 | 狂神 1314 跳绳 | 狂神1314 | 根 | 80.00 | 10 | 800 |
| 3 | 得力 33512 档案盒 | 得力/deli33512 | 个 | 40.00 | 11 | 440 |
| 4 | 得力 6026 剪刀 | 得力/deli6026 | 把 | 6.00 | 7 | 42 |
| 5 | 得力 5654 文件袋 | 得力/deli5654 | 只 | 60.00 | 3 | 180 |
| 6 | 雅高 水桶 水桶 | 雅高水桶 | 件 | 20.00 | 14 | 280 |
| 7 | 楚航 CH8315 文件夹 | 楚航CH8315 | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 8 | 得力 7092 胶水 | 得力/deli7092 | 瓶 | 40.00 | 3 | 120 |
| 9 | 天鹅腾飞 8838 记号笔/粗笔 | 天鹅腾飞8838 | 盒 | 18.00 | 10 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 官**
联系电话: ****044****
传真:
地址: 南**登高山路与国安路交汇处
2、供应商名称: ****
地址: **省********省******琴城镇登高天悦1号楼13号店铺
附件信息: