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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********265201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARCN8288 挂钩/粘钩 | 晨光/M GARCN8288 | 件 | 2.00 | 8 | 16 |
| 2 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9848 | 件 | 6.00 | 26 | 156 |
| 3 | 得力 64504 板夹 | 得力/deli64504 | 个 | 2.00 | 16 | 32 |
| 4 | 子弹头 TS-105c 接线板 | 子弹头TS-105c | 件 | 2.00 | 45 | 90 |
| 5 | 震旦 AB180-A4 包装用纸 复印纸 | 震旦/AURORAAB180-A4 | 包 | 2.00 | 22 | 44 |
| 6 | 晨光 ABS92630 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS92630 | 盒 | 20.00 | 2.4 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 傅健
联系电话: 176****1896
传真:
地址: ****市青年街15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: