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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********266201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30312 bopp胶带 | 得力/deli30312 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 辉柏嘉 UHU 21g 胶棒 固体胶 | 辉柏嘉/Faber-castellUHU 21g | 盒 | 1.00 | 96 | 96 |
| 3 | 得力 9848Z 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9848Z | 件 | 5.00 | 25 | 125 |
| 4 | 海通塑料 绳子 | 海通塑料绳子 | 卷 | 5.00 | 14 | 70 |
| 5 | 得力 夹子/收纳夹子 | 得力/deli夹子 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 6 | 得力 30407 双面胶带 | 得力/deli30407 | 卷 | 20.00 | 1 | 20 |
| 7 | 得力 5532 抽杆文件夹 报告夹 | 得力/deli5532 抽杆文件夹 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 8 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
| 9 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli5925 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 10 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 11 | 得力 硬面抄 | 得力/deli7697 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
| 12 | 得力 彩纸 | 得力/deli83613 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 13 | 得力 0534 订书机 | 得力/deli0534 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 14 | 得力 ZG001 云彩纸 A3彩纸 | 得力/deliZG001 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 15 | 得力 27018 文件夹 | 得力/deli27018 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 16 | 得力 5921 档案袋 | 得力/deli5921 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 17 | 得力 9850 印油/印泥/** | 得力/deli9850 | 件 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 176****0228
传真:
地址: ****地区**县银**路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: