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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HM912-24 24色水彩笔 | 得力/deliHM912-24 | 盒 | 20.00 | 23.8 | 476 |
| 2 | 得力 S08 中性笔 0.5mm子弹头 黑色 12支/盒 | 得力/deliS08 | 盒 | 15.00 | 17.9 | 268.5 |
| 3 | 狂神 KS5785 跳绳 黑色 | 狂神KS5785 | 根 | 40.00 | 30 | 1200 |
| 4 | 狂神 NL8606 5号篮球 | 狂神NL8606 | 个 | 3.00 | 100 | 300 |
| 5 | 得力 P07650 12本A5/30张无线装订软抄本记事本/ 工作笔记本 | 得力/deliP07650 | 本 | 50.00 | 12 | 600 |
| 6 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 洗手液300g/瓶 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液 | 瓶 | 20.00 | 10 | 200 |
| 7 | 洁柔 TR371-20E 抽纸3层100抽*20包 | 洁柔/C STR371-20E | 箱 | 3.00 | 25.8 | 77.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 漆工小学后勤采购
联系电话: ****933****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县弋****车站停车场2栋11-12号
附件信息: