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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1R736****262407
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 XCR001 消毒湿纸巾 | 心相印/Mind Act Upon MindXCR001 | 包 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 2 | 德力西 空气开关 | 德力西空气开关 | 个 | 1.00 | 245 | 245 |
| 3 | 公牛 GN-217 电源插座8排 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 3.00 | 95 | 285 |
| 4 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇拖把 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 5 | 大扫把 | 无品牌大扫把 | 把 | 20.00 | 25 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈荣荣
联系电话: 137****6565
传真:
地址: 斯大**路64号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: