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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7509 复印纸打印纸企业白纸加厚 财务证明用品 | 得力/deli7509 | 箱 | 1.00 | 200 | 200 |
| 2 | ADMN4375 晨光(M G)档案盒粘扣文件盒 凭证收纳资料盒 档案盒 | 晨光/M GADMN4375 | 个 | 15.00 | 7.5 | 112.5 |
| 3 | 15mm三角杆【混色10个装】 晨光(M G)抽杆夹透明插页a4拉杆夹加厚固定抽干夹文件夹 | 晨光/M G15mm三角杆【混色10个装】 | 包 | 10.00 | 24 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜**
联系电话: 130****2396
传真:
地址: **市****政府大院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: