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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 789 得力789电话机(白)(台) | 得力/deli789 | 台 | 4.00 | 120 | 480 |
| 2 | 得力 85609 电热水壶(黑) | 得力/deli85609 | 台 | 6.00 | 145 | 870 |
| 3 | 公牛 GN-317 公牛(BULL)GN-317 插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位分控全长1.8米 | 公牛/BULLGN-317 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
| 4 | 南孚 9号 南孚 9号 南孚(NANFU)普通干电池 9号碱性电池2粒 适用于手写笔/蓝牙耳机设备/遥控器/仪器等 AAAA | 南孚/NANFU9号 | 粒 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗智明
联系电话: ****002****
传真:
地址: 府佑路308****管理局
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市河****花园樱花苑1栋17号
附件信息: