开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 贝卓 k13 起订器/剪刀 | 贝卓k13 | 个 | 2.00 | 4.5 | 9 |
| 2 | 得力 78986 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78986 | 组 | 3.00 | 25 | 75 |
| 3 | 闪迪 SDCZ430-032G-Z46 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ430-032G-Z46 | 只 | 2.00 | 50 | 100 |
| 4 | 得力 7193 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7193 | 包 | 1.00 | 6 | 6 |
| 5 | 得力 33306 剪刀 | 得力/deli33306 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 6 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli83150 | 件 | 2.00 | 100 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘晓强
联系电话: 187****7545
传真: 0434-****929
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: