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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********262
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 只 | 70.00 | 8.7 | 609 |
| 2 | 得力S96 中性笔 | 得力/deli得力S96 | 盒 | 2.00 | 47 | 94 |
| 3 | 西玛 6633 档案袋 | 西玛/simaa6633 | 个 | 4.00 | 27 | 108 |
| 4 | 联想 DB85 光驱/刻录/DVD | 联想/lenovoDB85 | 个 | 1.00 | 269 | 269 |
| 5 | 得力 77790 文具剪刀 | 得力/deli77790 | 把 | 1.00 | 9.6 | 9.6 |
| 6 | 得力 2044 美工刀 | 得力/deli2044 | 把 | 4.00 | 5.5 | 22 |
| 7 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 个 | 6.00 | 1.9 | 11.4 |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 1.00 | 13.9 | 13.9 |
| 9 | 联想 LD2451 硒鼓 | 联想/lenovoLD2451 | 个 | 3.00 | 240 | 720 |
| 10 | 联想 LD100 硒鼓 | 联想/lenovoLD100 | 支 | 1.00 | 180 | 180 |
| 11 | 联想 LT201 粉盒 | 联想/lenovoLT201 | 支 | 2.00 | 180 | 360 |
| 12 | 公牛 GN-109K 接线板 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 2.00 | 74 | 148 |
| 13 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554A | 筒 | 2.00 | 16 | 32 |
| 14 | 得力 9256 板夹 | 得力/deli9256 | 个 | 5.00 | 13 | 65 |
| 15 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli0017 | 盒 | 1.00 | 40 | 40 |
| 16 | 金士顿 DTSE9G3 闪存盘/U盘 | 金士顿/KingstonDTSE9G3 | 个 | 7.00 | 366 | 2562 |
| 17 | 得力 S822 中性笔 | 得力/deliS822 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 18 | 得力 JD92 胶带/胶纸/胶条 低噪音封箱胶带 | 得力/deliJD92 | 卷 | 2.00 | 10 | 20 |
| 19 | 闪迪 SDDDC4-032G-Z46 U盘 32G 金属U盘 USB3.1 32G | 闪迪/SandiskSDDDC4-032G-Z46 | 个 | 13.00 | 68 | 884 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李春玲
联系电话: 136****5193
传真:
地址: **乡**村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: