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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 李宁 LJSU331 跳绳带计数器 | 李宁/LiningLJSU331 | 根 | 100.00 | 22 | 2200 |
| 2 | 兰诗 617-Y 扫把 | 兰诗617-Y | 把 | 128.00 | 8 | 1024 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 件 | 150.00 | 1.5 | 225 |
| 4 | e洁 垃圾袋 垃圾袋 | e洁垃圾袋 | 只 | 15.00 | 18 | 270 |
| 5 | 得力 33363 中性笔 | 得力/deli33363 | 盒 | 29.00 | 20 | 580 |
| 6 | 晨光(M G)文具G-5黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 水笔芯 K35/S01/S08适用 20支/盒 | 晨光/M GG-5 | 件 | 55.00 | 18.5 | 1017.5 |
| 7 | GN-604 公牛正品插座电源插排接线板插线板带线过载保护家用多孔**米线 | 公牛/BULLGN-604 | 件 | 5.00 | 75 | 375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沈明林
联系电话: ****947****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县乐民路西侧****城12幢108号
附件信息: