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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********871********2026001823
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94818B 75mm背宽蓝色 档案盒 | 晨光/M GADM94818B, | 盒 | 60.00 | 15 | 900 |
| 2 | 得力/deli 11825 A4 230g 210*297mm 白色 20张/袋(计价单位:袋)高光相片纸 | 得力/deli11825, | 包 | 5.00 | 9 | 45 |
| 3 | 百通/BTONG V-1 中性笔0.5MM按动签字笔会议笔**笔学生办公按制中性笔 按动中性笔(支) | 百通/BTONGV-1, | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 甘霜
联系电话: 139****6267
传真:
地址: **市**县**大道18号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: