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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1627
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AST97409 跳绳 | 55 | 660.0 | 晨光/M G\AST97409 | 验收通过 | |
| 2 | 梅花 075 挂锁 | 6 | 90.0 | 梅花\075 | 验收通过 | |
| 3 | 世达 SB415足球 | 40 | 5040.0 | 世达/STAR\SB415 | 验收通过 | |
| 4 | 得印 速印纸8K | 10 | 2400.0 | 得印/Befon\8K | 验收通过 | |
| 5 | 得力 63108 文件夹 | 4 | 80.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 3 | 300.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 7 | 雕牌 超效加酶5kg*2(新品) 洗衣液/洗衣粉 | 3 | 119.7 | 雕牌\超效加酶5kg*2(新品) | 验收通过 | |
| 8 | 木木呷 黑色手提袋(马甲袋) 垃圾袋 | 60 | 600.0 | 木木呷\黑色手提袋(马甲袋) | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |