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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8265
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 JF4503-6 胶带 | 10 | 185.0 | 齐心/Comix\JF4503-6 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DP551 印泥 | 40 | 260.0 | 得力/deli\DP551 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3724 光盘 | 50 | 6450.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 4 | 罗技 M90 有线鼠标 | 3 | 180.0 | 罗技/Logitech\M90 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 CZ880 U盘128G | 5 | 600.0 | 闪迪/Sandisk\CZ880 | 验收通过 | |
| 6 | 联想 MU221 U盘64G | 5 | 350.0 | 联想/lenovo\MU221 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |