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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7528
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0037 回形针 | 10 | 48.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 3 | 晶生 A5 70克 8包/箱 打印纸 | 5 | 925.0 | 晶生\A5 70克 8包/箱 | 验收通过 | |
| 4 | 天章 A5 70g 彩色复印纸 | 32 | 576.0 | 天章/TANGO\A5 70g | 验收通过 | |
| 5 | 华杰 HJ5675 档案盒 | 24 | 330.24 | 华杰\HJ5675 | 验收通过 | |
| 6 | 晶生 A4 70G 打印纸 | 40 | 7200.0 | 晶生\A4 70G | 验收通过 | |
| 7 | 奥德美 GR-2119 0.5mm 子弹头 替芯 | 20 | 300.0 | 奥德美\GR-2119 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0367 订书机 | 5 | 170.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |