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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2026001002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 何佳功 A4 档案袋 | 何佳功A4, | 个 | 100.00 | 1.2 | 120 |
| 2 | 得力 27888 文件架 | 得力/deli27888, | 件 | 4.00 | 19 | 76 |
| 3 | 得力 S831 勾线笔 | 得力/deliS831, | 盒 | 3.00 | 10 | 30 |
| 4 | 得力 RS4-8K 素描/素写本 | 得力/deliRS4-8K, | 包 | 25.00 | 7 | 175 |
| 5 | 得力 18513 普通干电池 | 得力/deli18513, | 盒 | 1.00 | 50 | 50 |
| 6 | 得力 5532 报告夹 | 得力/deli5532, | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 7 | 得力 63102 报告夹 | 得力/deli63102, | 包 | 2.00 | 14 | 28 |
| 8 | 得力 7730 便条纸 | 得力/deli7730, | 包 | 100.00 | 2.8 | 280 |
| 9 | 兰诗 FW-2070 垃圾袋 | 兰诗FW-2070, | 捆 | 20.00 | 6 | 120 |
| 10 | 得力 7757-A4-100 彩色复印纸 | 得力/deli7757-A4-100, | 包 | 10.00 | 11 | 110 |
| 11 | 得力 9382 收据 | 得力/deli9382, | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
| 12 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102, | 根 | 20.00 | 1.3 | 26 |
| 13 | 得力 8308AS-10 文件袋 | 得力/deli8308AS-10, | 包 | 3.00 | 11 | 33 |
| 14 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101, | 包 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 15 | 尖兵 A4 70G 8包 打印/复印纸 | 尖兵A4 70G 8包, | 箱 | 2.00 | 160 | 320 |
| 16 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES, | 盒 | 2.00 | 14 | 28 |
| 17 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES, | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张光斌
联系电话: 158****7861
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: