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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********912********2026001403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 21901 A4/80张不干胶标贴 标签打印纸 | 得力/deli21901, | 包 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 2 | 汇云星 500kg/层200*60*200cm【重型】货物展示架 四层 | 汇云星500kg/层200*60*200cm【重型】, | 个 | 1.00 | 390 | 390 |
| 3 | 得力 6600ES 红 子弹头水笔签字笔中性笔 | 得力/deli6600ES 红, | 支 | 2000.00 | 0.35 | 700 |
| 4 | 得力 P0012S 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 | 得力/deliP0012S, | 盒 | 5000.00 | 0.35 | 1750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈荣涛
联系电话: 138****8626
传真:
地址: 镇**白马湖街道白马湖路13号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: