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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8059
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7662 学生用笔记本 | 200 | 900.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A115 宝珠/走珠/签字笔 | 200 | 6000.0 | 得力/deli\A115 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A115 宝珠/走珠/签字笔 | 100 | 3000.0 | 得力/deli\A115 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 TP604 票夹/长尾夹 | 150 | 1350.0 | 得力/deli\TP604 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 24202 记事本 | 100 | 4000.0 | 得力/deli\24202 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 200 | 7200.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 7 | 爱好 66801 票夹/长尾夹 | 100 | 1500.0 | 爱好/AIHAO\66801 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号 充电电池 | 150 | 2700.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3185 记事本 | 100 | 2500.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶棒 | 40 | 600.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |