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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M060********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92638山形夹102mm (3个/盒) 票夹/长尾夹 | 晨光/M G晨光 ABS92638山形夹102mm (3个/盒) | 盒 | 9.00 | 24 | 216 |
| 2 | 得力 光盘袋 | 得力/deli3726 | 个 | 50.00 | 0.5 | 25 |
| 3 | 卓达印章 46040 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT46040 | 件 | 3.00 | 22.5 | 67.5 |
| 4 | 惠普 W2080-3A 粉盒 | 惠普/HPW2080-3A | 盒 | 2.00 | 760 | 1520 |
| 5 | 得力 ZG192 商标纸/标签纸 | 得力/deliZG192 | 包 | 1.00 | 12.5 | 12.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖文军
联系电话: ****032****
传真:
地址: **市银城街**脊坞紫枫路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市**市银城镇**路6号
附件信息: