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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9622
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2026年6月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卫洋 WYX0045 扫把 | 30 | 540.0 | 卫洋\WYX0045 | 验收通过 | |
| 2 | 奥狮龙 6502 跳绳5米 | 30 | 1050.0 | 奥狮龙\6502 | 验收通过 | |
| 3 | 北部工品 DM-24-1023 草酸 500g清洁剂 多用途清洁剂 | 270 | 810.0 | 北部工品\DM-24-1023 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 617-Y 扫把 | 140 | 700.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 160.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 10 | 140.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |