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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8895
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 V2055 3层纸巾100抽蓝色经典盒装抽纸 /卫生纸4盒/提 10提/件 | 50 | 1050.0 | 维达/Vinda\V2055 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 12 | 18.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 矿泉水/纯净水 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24瓶 整箱装 | 14 | 602.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |