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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB194********2401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 2 | 得力 S126 中性笔 | 得力/deliS126 | 支 | 2.00 | 39 | 78 |
| 3 | 得力 VP180 橡皮 | 得力/deliVP180 | 块 | 10.00 | 4.8 | 48 |
| 4 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli5855 | 包 | 10.00 | 14.5 | 145 |
| 5 | 得力 5854 文件夹 | 得力/deli5854 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 6 | 心相印 ZB010 卷纸 | 心相印/Mind Act Upon MindZB010 | 卷 | 1.00 | 160 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马超
联系电话: 139****7258
传真: 0437-****576
地址: **县白泉镇东交大街724号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: