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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********183********2026000801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864 ** | 得力/deli9864, | 件 | 3.00 | 9 | 27 |
| 2 | 蓝月亮 芦荟抑菌 500g/瓶 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌 500g/瓶, | 瓶 | 2.00 | 16.4 | 32.8 |
| 3 | 晨光 AYZ97512A 快干**(透明圆) | 晨光/M GAYZ97512A, | 个 | 2.00 | 6 | 12 |
| 4 | 百利文 B2455 55mm 档案盒 文件盒 | 百利文B2455, | 个 | 18.00 | 7.9 | 142.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 田彩
联系电话: 137****8602
传真:
地址: 平****中心五楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: