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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********859********2026001206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6881 记号笔 | 得力/deli6881, | 支 | 480.00 | 1 | 480 |
| 2 | 得力 6906 笔芯 | 得力/deli6906, | 支 | 480.00 | 0.7 | 336 |
| 3 | 晨光 G-5 中性笔替芯 水笔芯 | 晨光/M GG-5, | 支 | 288.00 | 0.8 | 230.4 |
| 4 | 得力 S45 圆珠笔 中性笔 水笔黑色 水性笔 | 得力/deliS45, | 支 | 288.00 | 1.5 | 432 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 秦敏锋
联系电话: 183****7552
传真:
地址: **省**市牛场镇**路40号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: