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一、 *采购人名称: ****交易中心
二、 *履约供应商名称: 红花****经营部
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0530
五、 *验收单位: ****交易中心
六、 *验收日期: 2026年6月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号 电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DTKN U盘 | 1 | 90.0 | 金士顿/Kingston\DTKN | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 HC-75 档案盒 | 12 | 144.0 | 齐心/Comix\HC-75 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 AGW-4505B-1/水拖 | 1 | 68.0 | 好媳妇\AGW-4505B-1 | 验收通过 | |
| 5 | 欣彩 AT-TN3435 墨粉/碳粉 | 8 | 640.0 | 欣彩/Anycolor\AT-TN3435 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-605/其它插座 | 1 | 95.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 7 | 绿联 NW112 连接线/连接器/转换器 | 1 | 26.0 | 绿联/Ugreen\NW112 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |